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招标
华丰动力股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计服务邀请招标公告

发布日期:2024-06-15 08:36:00 浏览次数:

        按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《华丰动力股份有限公司会计师事务所选聘制度》(以下简称“选聘制度”)及《公司章程》等有关规定,经董事会审计委员会提议,公司决定开展2024年度财务报表审计及内控审计机构的选聘工作。为了提高选聘效率,本次选聘拟采取邀请招标方式,选聘出符合要求的会计师事务所承担公司2024年度财务报表审计、内部控制审计(包含根据证监会监管要求出具的专项监管报表审计)工作。
      一、招标内容
      1、择优选择 1 家财务报表审计和内控审计(包含根据证监会监管要求出具的专项监管报表审计)机构
      2、服务期:2024 年度
      2024 年以后会计年度将视公司董事会审计委员会对上一年度审计机构的评价情况而定,公司董事会审计委员会达成肯定性意见的,可以提出续聘审计机构的建议,并在履行上市公司审批程序后进行续聘。
      3、工作要求
       按照财政部、证监会、上海证券交易所等颁布的相关法规并在公司要求的时间和质量内完成公司(合并及母公司)及子公司的年度审计业务;出具法定审计报告及各级监管机构要求的各类鉴证报告;协助公司完成半年报、季度会计报表审阅工作; 协助提供上市公司定期报告中的财务数据部分;按照监管和我司章程等要求做好与审计委员会的沟通;协助回答各级监管机构的问询等。
        具体报告如下:
       华丰动力股份有限公司合并及母公司财务报表审计报告、内部控制审计报告;
       控股股东及关联方资金占用报告;
       募集资金存放与实际使用情况专项报告;
       子公司财务报表审计报告;
       其他证监会或上交所要求提交的与年报相关的专项报告。
      二、招聘方式及要求
      1、本次选聘拟采取邀请招标方式,仅接受接到公司2024年度审计机构招标邀请的投标人的投标,原则上未接到邀请的投标人的投标将不予接受。投标人名称必须与受邀人名称一致。
      2、参加此次投标的单位如对本项目有需要答疑的问题,须于投标截止期前2 天内以邮件的形式发送至hfstock@powerhf.com,刘翔收,并电话通知收件人,招标人将汇总所有投标人的问题,及时组织回复。任何晚于上述时间需答疑的问题,招标人将不再解答。
      三、投标书递交截止时间及地址
       2024年6月30日12:00时止(北京时间)。逾期递交或不符合规定的投标书恕不接受。
       接收投标书地点:潍坊市高新区樱前街7879号,邮编 261041。
      四、开标时间及地址
       开标时间:2024年6月30日15:00时(北京时间)在下述开标地址开标。
       开标地点:潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室。
      五、招标单位及联系方式
       招标单位:华丰动力股份有限公司
       地    址:潍坊市高新区樱前街7879号
       联 系 人:刘翔           电子邮箱:hfstock@powerhf.com
       电    话:0536-5607621   传    真:0536-8192711  
       
       附件:华丰动力股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计服务邀请招标文件

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